eLine Dokumentacija
  • Expand
    ADMINISTRACIJA
    • Registracija na e-Line CLOUD
    • Administracija Firme
  • Expand
    SISTEM
    • Promjena Firme
    • Moja Firma
    • Jezik
    • Lične postavke
    • Back Up
    • Događaji
    • Izlaz
  • Expand
    GLAVNA KNJIGA
    • Expand
      Unos Podataka
      • Expand
        Novi
        • Novi
        • Nastavak Knjiženja
        • Blagajna
        • Shema Knjiženja
      • Knjiženje
      • Expand
        Servisi
        • Sheme Knjiženja
        • Zaključna Knjiženja
        • Preknjižavanje
        • Import Izvoda Banaka
        • Import Izvoda Banaka Pravila
    • Expand
      Kupci
      • Brza Kartica
      • Promet - Sva Knjiženja
      • Saldokonti Kupaca
      • Obračunske Jedinice
      • Dospjela Potraživanja
      • Zatvaranje Računa Kupaca
    • Expand
      Dobavljači
      • Brza Kartica
      • Promet - Sva Knjiženja
      • Saldokonti Dobavljača
      • Obračunske Jedinice
      • Dospjele Obaveze
      • Zatvaranje Računa Dobavljača
    • Expand
      Ostali
      • Brza Kartica
      • Promet - Sva Knjiženja
      • Saldokonti Ostalih Partnera
      • Obračunske Jedinice
    • Expand
      Izvještaji
      • Kartica Konta
      • Promet Konta
      • Kartice Konta
      • Kartice - Detalji Knjiženja
      • Bruto Bilans
      • Nalozi
      • Expand
        Ostali Izvještaji
        • Partner-Konto
        • Kreator Izvještaja
        • Početno Stanje
        • Obračunske Jedinice
    • KUF
    • KIF
    • PDV Obrazac
    • Expand
      Ostali Dokumenti
      • Kompenzacija
      • Cesija
    • Godišnji Obrasci
    • Statistika
    • Obrtničko Poslovanje
    • Povrat Naloga
  • Expand
    USLUGE
    • Fakture Usluga
    • Predračuni Usluga
    • Cjenovnik Usluga
    • Tarife Usluga
    • Napomene
    • Načini Plaćanja
    • Expand
      Izvještaji
      • Promet Faktura
    • Povrat Naloga
    • Ulazne Fakture
    • Povrat Naloga Ulaznih Faktura
  • Collapse
    VELEPRODAJA
    • Fakture
    • Predračuni
    • Kalkulacije
    • Definiranje Skladišta
    • Cjenovnik
    • Prijenosnice
    • Inventura
    • Ostali Dokumenti
    • Servisi
    • Pomoćni Dokumenti
    • Narudžbe Kupaca
    • Narudžbe Dobavljačima
    • Artikal Info
    • Prodaja Artikla
    • Expand
      Izvještaji
      • Kartica Artikla (Detalji)
      • Kartica Artikla
      • Kartice Robe
      • Kartice Artikala i Usluga
      • Promet Artikala
      • Lager Lista
      • Nalozi Knjiženja
      • Minimum i Maksimum
      • Promet Faktura
      • Promet Kalkulacija
      • Promet Predračuna
      • Ulazi Po Dobavljačima
      • Prodaja Po Kupcima
      • Naručeno / Isporučeno
      • Ugovori
      • Fakture Zbirno
      • Fakture po Načinu Plaćanja
      • Normativ/Izlaz
      • Realizacija
      • Stare Zalihe
      • FZO BiH
      • Pivot - Načini Plaćanja
      • Kalo
      • Rok Trajanja
      • Obrazac IKUL
      • TKV
      • TKU
    • Statistika
    • Povrat Naloga
  • Expand
    MALOPRODAJA
    • POS Kasa
    • Fakture
    • Predračuni
    • Kalkulacije
    • Definiranje Prodavnica
    • Cjenovnik
    • Nivelacija
    • Prijenosnice
    • Inventura
    • Ostali Dokumenti
    • Servisi
    • Pomoćni Dokumenti
    • Periodične Inventure
    • Narudžbe Kupaca
    • Narudžbe Dobavljačima
    • Artikal Info
    • Prodaja Artikla
    • Expand
      Izvještaji
      • Kartica Artikla (Detalji)
      • Kartica Artikla
      • Kartice Robe
      • Kartice Artikala i Usluga
      • Promet Artikala
      • Promet Smjene
      • Lager Lista
      • Nalozi Knjiženja
      • Minimum i Maksimum
      • Promet Faktura
      • Promet Kalkulacija
      • Promet Predračuna
      • Ulazi po Dobavljačima
      • Prodaja po Kupcima
      • Naručeno / Isporučeno
      • Ugovori
      • Fakture Zbirno
      • Fakture po Načinu Plaćanja
      • Normativ/Izlaz
      • Realizacija
      • Stare Zalihe
      • FZO FBiH
      • Pivot - Načini Plaćanja
      • Kalo
      • Rok Trajanja
      • Obrazac IKUL
      • TKM
      • TKU
    • Statistika
    • Povrat Naloga
  • Expand
    PROIZVODNJA
    • Fakture
    • Predračuni
    • Kalkulacije
    • Definiranje Skladišta
    • Cjenovnik
    • Inventura
    • Prijenosnice
    • Ostali Dokumenti
    • Radni Nalozi
    • Knjiga Normativa
    • Servisi
    • Pomoćni Dokumenti
    • Narudžbe Dobavljačima
    • Artikal Info
    • Prodaja Artikla
    • Expand
      Izvještaji
      • Kartica Artikla (Detalji)
      • Kartica Artikla
      • Kartice Robe
      • Kartice Materijala i Usluga
      • Promet Artikala
      • Lager Lista
      • Nalozi Knjiženja
      • Minimum i Maksimum
      • Stanje Materijala
      • Promet Faktura
      • Promet Kalkulacija
      • Promet Predračuna
      • Ulazi po Dobavljačima
      • Prodaja po Kupcima
      • Naručeno / Isporučeno
      • Ugovori
      • Fakture Zbirno
      • Fakture po Načinu Plaćanja
      • Normativi/Izlaz
      • Proizvedeni Artikli
      • Realizacija
      • Stare Zalihe
      • FZO FBiH
      • Pivot - Načini Plaćanja
      • Kalo
      • Rok Trajanja
      • TKV
      • TKU
    • Statistika
    • Povrat Naloga
  • Expand
    STALNA SREDSTVA
    • Expand
      Unos Podataka
      • Expand
        Servisi
        • Amortizacija
        • Rashod
      • Knjiženje
    • Šifrarnik Stalnih sredstava
    • Revers Stalnih Sredstava
    • Nomenklaturne Grupe
    • Brza Kartica
    • Kartice
    • Nalozi
    • Pločice Stalnih Sredstava
    • Popisi Stalnih Sredstava
    • Rekapitulacija
    • Početno Stanje
    • Povrat Naloga
    • Sitni Inventar
  • Expand
    PLAĆE
    • Expand
      Obračun Plaća
      • Servisi
    • Expand
      Izvještaji
      • Export
      • Godišnji Obrasci
      • Statistika
      • Evidencija o radu
    • Expand
      Šifrarnici
      • Osnovice Plaće
      • Dodaci na Plaću
      • Krediti
      • Zaposleni
    • Expand
      Ugovori o Djelu
      • Ugovori o Djelu
      • Godišnji Obrasci
  • Expand
    ŠIFRARNICI
    • Kontni Plan
    • Partneri
    • Obračunske Jedinice
    • Vrste Naloga
    • Opisi Knjiženja
    • Općine, Kantoni, Države
    • Kursna Lista
    • Budžet
    • Expand
      Artikli i Usluge
      • Šifrarnici - Artikli za FZO
    • Grupe Artikala
    • Tarife
    • Načini Plaćanja
    • Napomene
    • Politike Kupci
    • Politike Dobavljači
    • InternePolitike
    • Zavisni Troškovi
    • Carinske Tarife
  • Expand
    ALATI
    • Virmani
    • Obrazac 1450
    • Cirkularna Pisma
    • Putni Nalozi
    • Nalozi za Vozila
    • Nalozi za Teretna Vozila
    • Nalozi za Inostranstvo
    • Automatsko Fakturisanje
    • Dokument Centar
    • Cjenovnici Dobavljača
    • Pomoćne Evidencije
    • Isporuka
    • Rascjepi
    • Expand
      Kontrole
      • Kontrole - NC
      • Kontrole - Uplate
      • Kontrole - Knjiženje
    • Ugovori Kupci
    • Ugovori Dobavljači
    • Fiskalne Postavke
    • O Programu
    • Pomoć
    • Reset Prozora
    • Zadruge - Ulaz
    • Zadruge - Izlaz
    • Podsjetnik
  • WEB
  • HOTEL
  • NEKRETNINE
  • GRADITELJSTVO
  • Expand
    SERVISI VOZILA
    • Veleprodajni Nalozi
    • Maloprodajni Nalozi
    • Vozila
    • Marke Vozila
    • Vrste Vozila
    • Oblik Karoserije
    • Norme
    • Postavke
    • Izvještaji

VELEPRODAJA - ULAZNE KALKULACIJE

Da bi se u kalkulacije u veleprodaji počele koristiti potrebno je:
  • Podesiti postavke u meniju Moja firma dio Finansije.
  • Definirati skladište u meniju Definiranje skladišta.
  • U meniju Grupe artikala dodati grupe za artikle i usluge.
  • U meniju Artikli i usluge dodati artikle i usluge.
  • U meniju Partneri dodati dobavljače od kojih će se praviti ulazne kalkulacije - dobavljači se također mogu dodavati pri pravljenju kalkulacije.
  • U slučaju da se kod uvoza koriste carinske tarife, u meniju Carinske tarife dodati carinske tarife po potrebi.
Odabirom opcije Ulazne Kalkulacije sa menija VELEPRODAJA glavnog menija aplikacije dobija se prozor kao na slici 1.
Slika 1. Izgled osnovnog prozora Ulazne Kalkulacije
U ovom prozoru se nalazi:
  • Na lijevoj strani - spisak svih skladišta u veleprodaji - potrebno je odabrati skladište na kojem se želi raditi.
  • Gore lijevo - status dokumenata u listi - Dnevnik prikazuje sve otvorene dokumente, dok se knjiženi dokumenti prikazuju odabirom jedne od opcija iz menija (grupisano po periodu).
  • U sredini prozora se nalaze liste - prva gore je lista dokumenata, ispod nje je lista artikala koji se nalaze u odabranom dokumentu.
  • Iznad liste opcija Novo zaglavlje - za otvaranje novog dokumenta (opcija Izmjeni zaglavlje za izmjenu postojećeg odabranog dokumenta).
  • Ispod lista se nalaze opcije za izlaz iz prozora Izlaz, printanje dokumenta Printaj, knjiženje dokumenta Knjiži, dodavanje nove stavke u odabrani dokument Nova Stavka, izmjenu postojeće stavke Izmjeni Stavku.
Način rada:
Odabrati opciju Novo zaglavlje.
Otvara se prozor za unos novog zaglavlja (Slika 2.).
U gornjem dijelu prozora se nalaze opcije statusa kalkulacije:
  • Jednostavni unos - za unos kalkulacije od domaćeg dobavljača bez dodatnih troškova.
  • Prošireni unos - za unos kalkulacije od domaćeg dobavljača sa dodatnim troškovima.
  • Uvoz - za unos kalkulacije od ino dobavljača.

Jednostavni unos

Slika 2. Izgled prozora za unos novog zaglavlja - jednostavni unos
Na slici 2. je prikazano zaglavlje sa jednostavnim unosom.
Broj dokumenta se automatski upisuje prateći brojač od 00001.
Datum dokumenta se automatski upisuje na tekući dan i moguće ga je izmijeniti prema potrebi.
U zaglavlju je potrebno upisati:
  • Dobavljač - upisati šifru dobavljača ili se upisom neke od kratica i pritiskom na Enter na tastaturi pozove šifrarnik.
  • Konto dobavljača - automatski se upisuje iz definicije Moja Firma.
  • Faktura Dobavljača - broj fakture dobavljača.
  • Ugovor - ukoliko je potrebno izabrati ugovor po kojem se vrši nabavka, tj. po kojem je izdata faktura od strane dobavljača.
  • Datum Fakture - datum fakture dobavljača.
  • DPO - ukoliko na fakturi dobavljača postoji, upisati dane ili datum.
  • Obr. jedinica - upisati obračunsku jedinicu na koju se faktura dobavljača odnosi.
  • TKV - upisati broj iz Trgovačke knjige na veliko da bi se prilikom printanja Labele prikazao broj.
  • Konto ulazni PDV - automatski se upisuje iz definicije Moja Firma.
  • PDV DA - upisati ukoliko je PDV sa fakture dobavljača odbitni.
  • PDV NE - upisati ukoliko je PDV sa fakture dobavljača neodbitni.
  • Napomena - upisati po potrebi.
  • Iznos fakture sa PDV-om - upisati iznos fakture dobavljača (ukupan iznos fakture sa PDV-om).
Odabirom opcije Snimi dokument se snima u listu sa slike 1.

Prošireni unos

Slika 3. Izgled prozora za unos novog zaglavlja - prošireni unos
Dodatno na podatke koji se unose u prozor jednostavnog unosa, u ovom prozoru se pojavljuju i:
  • Ukupno masa - upisati masu artikala sa fakture dobavljača.
  • Ukupno zapremina - upisati ukupnu zapreminu artikala sa fakture dobavljača.
  • Tabela troškova - odabrati opciju sa tri tačke ispod tabele - otvara se prozor (Slika 5.).

Uvoz

Slika 4. Izgled prozora za unos novog zaglavlja - uvoz
Pored podataka koji se unose u zaglavlje kod jednostavnog unosa, za uvoz je potrebno još i:
  • Odabrati valutu - polje Kurs će automatski povući trenutni upisani kurs iz šifrarnika kursne liste.
  • Upisati Neto fakturnu vrijednost u valuti.
  • Polje neto fakturna vrijednost (KM) će se automatski upisati prema kursu.
  • Tabela troškova - odabrati opciju sa tri tačke ispod tabele - otvara se prozor (Slika 5.).

Troškovi - špedicija, prevoz, ostali troškovi

Slika 5. Izgled prozora za unos troškova
U ovom prozoru se upisuju vrijednosti zavisnih troškova (špedicije, prevoza i ostalih troškova) prema fakturi dobavljača:
  • Odabrati vrstu zavisnog troška prema šifrarniku zavisnih troškova.
  • Dobavljač - upisati šifru dobavljača ili se upisom neke od kratica i pritiskom na Enter na tastaturi pozove šifrarnik.
  • Konto dobavljača - automatski se upisuje iz definicije Moja Firma.
  • Faktura Dobavljača - upisati broj fakture dobavljača.
  • Datum Fakture - upisati datum fakture dobavljača.
  • PDV knjiga - odabrati jednu od ponuđenih.
  • Iznos - upisati ukupan iznos fakture dobavljača sa PDV-om.
  • Osnovica - upisati iznos osnovice za PDV.
  • Konto osnovice - upisati konto troška.
  • PDV - upisati iznos PDV-a.
  • Konto PDV - upisati konto PDV-a.
Odabirom opcije Snimi ovaj trošak se upisuje u tabelu troškova.
Troškovi se dijele na sve artikle procentualno.
Knjiženjem ulazne kalkulacije, knjiže se i fakture dobavljača zavisnih troškova.

Troškovi - carina i pdv

Poseban slučaj je kod uvoza kada treba upisati trošak carine i PDV-a koji se plaćaju pri uvozu.
U tom slučaju treba u šifrarniku carinskih troškova unijeti carinske tarife koje se koriste.
Kada se u polju Zavisni troškovi odabere Carina, u prozoru troškova se otvaraju potrebna polja (Slika A).
Slika A. Izgled prozora za unos troškova carine i PDV-a
Kod unosa troškova carine i PDV-a, moramo razlikovati više slučajeva:
  • Kad postoji trošak carine
    • Trošak carine i PDV-a se plaća direktno Upravi za indirektno oporezivanje
    • Trošak carine i PDV-a se plaća špediteru
  • Kad ne postoji trošak carine
    • Trošak carine i PDV-a se plaća direktno Upravi za indirektno oporezivanje
    • Trošak carine i PDV-a se plaća špediteru

Unos troškova carine i pdv-a kad postoji trošak carine

Ukoliko kod uvoza postoji carina na proizvode, a carina i PDV se plaćaju direktno Upravi za indirektno oporezivanje, tada se unos troškova carine i PDV-a radi na slijedeći način (Slika B):
  • U polju Zavisni troškovi se odabere Carina
  • U dijelu prozora Način obračuna carine i PDV-a se odabere opcija Carine se direktno uplaćuju
  • U polju Dobavljač se upiše šifra dobavljača (u ovom slučaju je dobavljač Uprava za indirektno oporezivanje) ili se upisom neke od kratica i pritiskom na Enter na tastaturi pozove šifrarnik partnera.
  • U polju Konto obaveze za PDV se upiše konto 4840 - NAPOMENA: ovo konto mora imati za tip DOBAVLJAČ
  • U polju Konto obaveze za carine se upiše konto 4820
  • U polju Faktura dobavljača se upiše UCD broj
  • U polju Datum fakture se upiše datum sa UCD-a
  • U polju PDV Knjiga se odabere knjiga 2. Knjiga uvoznih faktura
  • U polju Carina+PDV se unese iznos carine i PDV-a zajedno
  • U polju Osnovica se unese iznos osnovice za PDV
  • U polju Osnovica za carinu se unese iznos osnovice za carinu
  • U polju Konto osnovice se unese konto 1302 - Carine i druge nepovratne dažbine
  • U polju PDV se unese iznos PDV-a
  • U polju Konto PDV-a se unese konto 2700 - Odbitni ulazni PDV
Slika B. Izgled prozora za unos troškova carine i PDV-a kad postoji trošak carine a plaća se direktno Upravi za indirektno oporezivanje
Ukoliko kod uvoza postoji carina na proizvode, a carina i PDV se plaćaju špediteru, tada se unos troškova carine i PDV-a radi na slijedeći način (Slika C):
  • U polju Zavisni troškovi se odabere Carina
  • U dijelu prozora Način obračuna carine i PDV-a se odabere opcija Carine uplaćuje špediter u naše ime
  • U polju Dobavljač se upiše šifra dobavljača (u ovom slučaju je dobavljač špediter) ili se upisom neke od kratica i pritiskom na Enter na tastaturi pozove šifrarnik partnera.
  • U polju Konto dobavljača se unese konto 4320 - Dobavljači u zemlji
  • U polju Konto obaveze za PDV se upiše konto 4840 - NAPOMENA: ovo konto mora imati za tip DOBAVLJAČ
  • U polju Konto obaveze za carine se upiše konto 4820
  • U polju Faktura dobavljača se upiše UCD broj
  • U polju Datum fakture se upiše datum sa UCD-a
  • U polju PDV Knjiga se odabere knjiga 2. Knjiga uvoznih faktura
  • U polju Carina+PDV se unese iznos carine i PDV-a zajedno
  • U polju Osnovica se unese iznos osnovice za PDV
  • U polju Osnovica za carinu se unese iznos osnovice za carinu
  • U polju Konto osnovice se unese konto 1302 - Carine i druge nepovratne dažbine
  • U polju PDV se unese iznos PDV-a
  • U polju Konto PDV-a se unese konto 2700 - Odbitni ulazni PDV
Slika C. Izgled prozora za unos troškova carine i PDV-a kad postoji trošak carine a plaća se špediteru

Unos troškova carine i pdv-a kad ne postoji trošak carine

Ukoliko kod uvoza ne postoji carina na proizvode, a carina i PDV se plaćaju direktno Upravi za indirektno oporezivanje, tada se unos troškova carine i PDV-a radi na slijedeći način (Slika D):
  • U polju Zavisni troškovi se odabere Carina
  • U dijelu prozora Način obračuna carine i PDV-a se odabere opcija Carine se direktno uplaćuju
  • U polju Dobavljač se upiše šifra dobavljača (u ovom slučaju je dobavljač Uprava za indirektno oporezivanje) ili se upisom neke od kratica i pritiskom na Enter na tastaturi pozove šifrarnik partnera.
  • U polju Konto obaveze za PDV se upiše konto 4840 - NAPOMENA: ovo konto mora imati za tip DOBAVLJAČ
  • U polju Konto obaveze za carine se upiše konto 4820
  • U polju Faktura dobavljača se upiše UCD broj
  • U polju Datum fakture se upiše datum sa UCD-a
  • U polju PDV Knjiga se odabere knjiga 2. Knjiga uvoznih faktura
  • U polju Carina+PDV se unese iznos PDV-a
  • U polju Osnovica se unese iznos osnovice za PDV
  • U polju Osnovica za carinu se unese iznos osnovice za carinu
  • U polju Konto osnovice se unese konto 1302 - Carine i druge nepovratne dažbine
  • U polju PDV se unese iznos PDV-a
  • U polju Konto PDV-a se unese konto 2700 - Odbitni ulazni PDV
Slika D. Izgled prozora za unos troškova carine i PDV-a kad ne postoji trošak carine a plaća se direktno Upravi za indirektno oporezivanje
Ukoliko kod uvoza ne postoji carina na proizvode, a carina i PDV se plaćaju špediteru, tada se unos troškova carine i PDV-a radi na slijedeći način (Slika E):
  • U polju Zavisni troškovi se odabere Carina
  • U dijelu prozora Način obračuna carine i PDV-a se odabere opcija Carine uplaćuje špediter u naše ime
  • U polju Dobavljač se upiše šifra dobavljača (u ovom slučaju je dobavljač špediter) ili se upisom neke od kratica i pritiskom na Enter na tastaturi pozove šifrarnik partnera.
  • U polju Konto dobavljača se unese konto 4320 - Dobavljači u zemlji
  • U polju Konto obaveze za PDV se upiše konto 4840 - NAPOMENA: ovo konto mora imati za tip DOBAVLJAČ
  • U polju Konto obaveze za carine se upiše konto 4820
  • U polju Faktura dobavljača se upiše UCD broj
  • U polju Datum fakture se upiše datum sa UCD-a
  • U polju PDV Knjiga se odabere knjiga 2. Knjiga uvoznih faktura
  • U polju Carina+PDV se unese iznos PDV-a
  • U polju Osnovica se unese iznos osnovice za PDV
  • U polju Osnovica za carinu se unese iznos osnovice za carinu
  • U polju Konto osnovice se unese konto 1302 - Carine i druge nepovratne dažbine
  • U polju PDV se unese iznos PDV-a
  • U polju Konto PDV-a se unese konto 2700 - Odbitni ulazni PDV
Slika E. Izgled prozora za unos troškova carine i PDV-a kad ne postoji trošak carine a plaća se špediteru
Podaci o iznosima carine i PDV-a i osnovicama se mogu dobiti sa UCD dokumenta.
Na slikama F i G je prikazana tabela sa UCD dokumenta iz koje se mogu dobiti podaci.
Slika F. Izgled tabele na UCD dokumentu sa podacima o osnovicama i iznosima carine i PDV-a
Na slici F se može vidjeti slučaj kada postoji i carina (zeleno zaokruženo) i PDV (crveno zaokruženo).
Ukoliko postoji više ovakvih tabela, potrebno je sabrati sve podatke i upisati u za to predviđena polja.
Slika G. Izgled tabele na UCD dokumentu sa podacima o osnovicama i iznosima carine i PDV-a
Na slici G se može vidjeti slučaj kada ne postoji carina (zeleno zaokruženo) a postoji PDV (crveno zaokruženo).
Ukoliko postoji više ovakvih tabela, potrebno je sabrati sve podatke i upisati u za to predviđena polja.

Unos stavke

Nakon unosa zaglavlja, odabirom opcije Nova stavka u donjem desnom dijelu prozora sa slike 1. otvara se prozor za unos nove stavke (artikla) u kalkulaciju (Slika 6.).
Slika 6. Izgled prozora za unos nove stavke kalkulacije
U ovom prozoru je potrebno:
  • Šifra - upisati šifru artikla iz šifrarnika Artikli i usluge menija Šifrarnici.
  • Količina - upisati količinu za upisanu stavku sa fakture dobavljača.
  • Fakturna cijena - upisati jediničnu cijenu sa fakture dobavljača.
  • Popust - ukoliko postoji, upisati popust sa fakture dobavljača (u lijevo polje upisati procenat ili u desno polje upisati vrijednost popusta za ovu stavku).
  • Neto fakturna cijena - automatski se popunjava unosom gore navedenih polja (može se ispraviti u ovom polju).
  • Nabavna cijena - automatski se računa prema gore navedenim poljima i troškovima (ukoliko postoje troškovi u kalkulaciji).
  • Marža - ukoliko postoji potreba da se cjenovnik vodi sa stvarnim maržama, upisati procenat ili iznos marže.
  • Cijena bez PDV-a i Cijena sa PDV-om - polja koja se automatski popunjavaju na osnovu nabavne cijene i marže - ova polja se mogu ispraviti ukoliko postoji potreba.
Na slici 6a. se vidi izgled prozora za unos stavki kalkulacije kad se radi uvozna kalkulacija.
Slika 6a. Izgled prozora za unos nove stavke kalkulacije - UVOZ
U ovom prozoru je potrebno:
  • Šifra - upisati šifru artikla iz šifrarnika Artikli i usluge menija Šifrarnici.
  • Količina - upisati količinu za upisanu stavku sa fakture dobavljača.
  • Carinska tarifa - upisati carinsku tarifu iz šifrarnika Carinske tarife (u slučaju da se u šifrarniku artikala, za artikle kojima treba, upiše carinska tarifa, onda će se automatski upisivatgi u ovo polje).
  • Naimenovanje - ukoliko je potrebno upisuje se naimenovanje po kojem je artikal uvezen.
  • Rok - ukoliko je potrebno, unosi se rok trajanja za ovaj artikal.
  • Fakturna cijena - upisati jediničnu cijenu sa fakture dobavljača.
  • Popust - ukoliko postoji, upisati popust sa fakture dobavljača (u lijevo polje upisati procenat ili u desno polje upisati vrijednost popusta za ovu stavku).
  • Neto fakturna cijena - automatski se popunjava unosom gore navedenih polja (može se ispraviti u ovom polju).
  • Zavisni troškovi - prikazuje se vrijednost ukupnih zavisnih troškova za artikal a klikom na tekst Zavisni troškovi otvara se tabela sa prikazom zavisnih troškova pojedinačno za ovaj artikal.
  • Nabavna cijena - automatski se računa prema gore navedenim poljima i troškovima (ukoliko postoje troškovi u kalkulaciji).
  • Marža - ukoliko postoji potreba da se cjenovnik vodi sa stvarnim maržama, upisati procenat ili iznos marže.
  • Cijena bez PDV-a i Cijena sa PDV-om - polja koja se automatski popunjavaju na osnovu nabavne cijene i marže - ova polja se mogu ispraviti ukoliko postoji potreba.
Srednji dio prozora služi za prikaz vrijednosti trenutne kalkulacije prema redovima sa lijeve strane - lijeva kolona prikazuje ukupne vrijednosti trenutnog artikla a desna ukupne vrijednosti do sad upisanih stavki kalkulacije.
Desni dio prozora sadrži podatke o prethodnim nabavkama trenutno upisanog artikla.
Na slici 7. se mogu vidjeti opcije prikaza prethodnih nabavki za trenutno upisani artikal.
Slika 7. Izgled prozora odabir opcije prikazivanja prethodnih nabavki artikla

Pomoćne funkcije

Opcija Servisi ima meni (Slika 8.) u kojem se nalazi:
  • Snimi izgled - snima izgled prozora ukoliko korisnik izmjeni dimenzije prozora, a da bi se svaki slijedeći put prozor otvarao u novim prilagođenim dimenzijama.
  • Učitaj osnovni izgled - resetuje izgled/dimenzije prozora na osnovne.
  • Kreiranje Kalkulacija iz Narudžbi - odabirom ove opcije, u već postojeće zaglavlje kalkulacije, mogu se ubaciti artikli iz postojeće narudžbe prema dobavljačima. Potrebno je na prozoru koji se otvori odabrati narudžbu iz koje se žele prebaciti artikli i odabrati opciju Snimi
  • Kreiranje stavki iz Pomoćnih Dokumenata - odabirom ove opcije, u već postojeće zaglavlje kalkulacije, mogu se ubaciti artikli iz postojećeg pomoćnog dokumenta. Potrebno je na prozoru koji se otvori odabrati pomoćni dokument iz kojeg se žele prebaciti artikli i odabrati opciju Kreiraj.
  • Jedinične deklaracije - daje mogućnost export-a podataka o artiklima (jedan artikal - jedna stavka) u XML dokument koji se mogu koristiti za pravljenje labela deklaracija nekim externim programom.
  • Količinske deklaracije - daje mogućnost export-a podataka o artiklima (jedan artikal - onoliko stavki kolika je količina) u XML dokument koji se mogu koristiti za pravljenje labela deklaracija nekim externim programom.
  • Generiranje naimenovanja za uvoz -
  • Spajanje kalkulacija - opcija koja spaja sve otvorene kalkulacije u jednu bez obzira na dobavljače. Ova opcija je posebno napravljena za Zadruge.
  • Kontrola cijena - odabirom ove opcije otvara se prozor sa podacima o artiklima u kalkulaciji iz zadnje kalkulacije, cjenovnika i odabrane kalkulacije.
  • Rasporedi zavisne troškove - ukoliko se u kalkulaciju ubace artikli, a ima potrebe da se u zaglavlju izmjene troškovi, ova opcija ponovo raspoređuje troškove na postojeće artikle u kalkulaciji.
Slika 8. Izgled menija dugmeta Servisi
Također se može, desnim dugmetom miša na kalkulaciju na listi doći do pomoćnih funkcija (Slika 9.) kako slijedi:
  • Novi dokument - opcija za upload skeniranog dokumenta na odabranu kalkulaciju.
  • Pridruži postojeći - dodavanje dokumenta iz TEMP foldera na odabranu kalkulaciju.
  • Briši - brisanje dodanog skeniranog dokumenta iz kalkulacije.
  • Kreiranje Kalkulacija iz Narudžbi - odabirom ove opcije, u već postojeće zaglavlje kalkulacije, mogu se ubaciti artikli iz postojeće narudžbe prema dobavljačima. Potrebno je na prozoru koji se otvori odabrati narudžbu iz koje se žele prebaciti artikli i odabrati opciju Snimi
  • Kopiranje dokumenta - opcija pomoću koje se može napraviti nova kalkulacija na osnovu postojeće. Nova kalkulacija će imati novi redni broj i datum.
  • Evidencija serijskih brojeva - opcija za upisivanje serijskih brojeva artikala na kalkulaciji.
  • Evidencija lokacija - opcija za odabir lokacija sa kojeg će artikli preuzeti.
  • Kontrola cijena - odabirom ove opcije otvara se prozor sa podacima o artiklima u kalkulaciji iz zadnje kalkulacije, cjenovnika i odabrane kalkulacije.
  • Rasporedi zavisne troškove - ukoliko se u kalkulaciju ubace artikli, a ima potrebe da se u zaglavlju izmjene troškovi, ova opcija ponovo raspoređuje troškove na postojeće artikle u kalkulaciji.
  • Upisivanje TKM/TKV - Ukoliko se TKM/TKV ne upiše pri unosu zaglavlja kalkulacije, može se upisati pomoću ovog servisa. TKM/TKV je potrebno upisati radi printanja labela.
  • Formiranje cijene za Maloprodaje - ova opcija daje mogućnost da se artiklima u kalkulaciji odrede cijene za maloprodaju (po prodavnicama) i automatski unesu u cjenovnik.
  • Provjera pomoćne evidencije - provjera podataka pomoćne evidencije (serijskih brojeva, lokacija i UCD-ova) za artikle unesene u dokument.
Slika 9. Izgled menija koji se otvara desnim klikom miša na kalkulaciju na listi
Opcija Print daje mogućnost printanja slijedećih dokumenata (Slika 10.):
  • Prijemni list - dokument koji se može koristiti u skladištu za potvrdu primljenih količina.
  • Labele - omogućava printanje labela za police u prodavnicama sa svim potrebnim podacima.
  • Povrat dobavljaču - da bi se ovaj dokument pravilno uradio količine artikala moraju biti negativne.
  • Zbirno printanje - printanje više dokumenata odjednom na A4 printer.
  • Specifikacija uvoza po carinskim tarifama - koristi se za LOHN poslove.
  • Razdužni list - koristi se za LOHN poslove.
  • Evidencija materijala uz odobrenje - koristi se za LOHN poslove.
Slika 10. Izgled menija opcije Print
Desnim dugmetom miša se na artikle sa liste može doći do menija kao na slici 11.
  • Artikal Info - otvara prozor Artikal Info sa podacima o stanju artikla po skladištima i svim ulazima.
  • Prodaja Artikla - otvara prozor Prodaja Artikla sa podacima o prodaji artikla po dokumentima.
  • Evidencija serijskih brojeva - daje mogućnost unosa serijskih brojeva za odabrani artikal.
  • Evidencija lokacija - daje mogućnost unosa lokacija za odabrani artikal.
Slika 11. Izgled menija koji se otvara desnim klikom miša na artikle na listi
© 2012 e-Line d.o.o. Sarajevo.